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        重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府

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        [ 索引號 ] 11500221009304385A/2022-00001 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2022-01-21 [ 發(fā)布日期 ] 2022-01-21

        長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府 2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

        日期:2022-01-21

        一、單位基本情況

        (一)單位構成

        我鎮設置黨政綜合辦事機構8個(gè),分別為黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室(衛生健康辦公室)、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

        我鎮設置7個(gè)事業(yè)單位,分別為農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、建設環(huán)保服務(wù)中心。

        (二)職能職責。

        1、 黨政辦公室:統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責;

        2、 黨建工作辦公室:統籌負責基層黨建、群團等職責;

        3、 經(jīng)濟發(fā)展辦公室:統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責;

        4、 民政和社會(huì )(區)事務(wù)辦公室:統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責;

        5、 平安建設辦公室:統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責;

        6、 規劃建設管理環(huán)保辦公室:統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責;

        7、 財政辦公室:統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責;

        8、 應急管理辦公室:統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務(wù)。

        9、農業(yè)服務(wù)中心:主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作;

        10、文化服務(wù)中心:主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作;

        11、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所:主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作;

        12、退役軍人服務(wù)站:主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù),搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所;

        13、綜合行政執法大隊:與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。

        14、旅游服務(wù)中心:主要承擔轄區內旅游發(fā)展、管理宣傳等事務(wù)性工作。長(cháng)壽湖鎮文化服務(wù)中心不承擔旅游方面職責。

        15、建設環(huán)保服務(wù)中心:主要承擔環(huán)境保護、村鎮建設管理、市容市政、環(huán)衛、園林綠化管理等事務(wù)性工作。

        二、部門(mén)收支總體情況

        (一)收入預算:2022年年初預算數5445.74萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款5445.74萬(wàn)元。收入較去年減少427.23萬(wàn)元。

        (二)支出預算:2022年年初預算數5445.74萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出5445.74萬(wàn)元,教育支出13.47萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出86.98萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出2409.9萬(wàn)元,衛生健康支出165.49萬(wàn)元,節能環(huán)保支出142.75萬(wàn)元,城鄉社區支出168.5萬(wàn)元,農林水支出1287.32萬(wàn)元,金融支出1萬(wàn)元,住房保障支出111.82萬(wàn)元。支出較去年減少427.23萬(wàn)元,主要是基本支出減少761.05萬(wàn)元,項目支出增加333.81萬(wàn)元。

        三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

        2022年一般公共預算財政撥款收入5445.74萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出5445.74萬(wàn)元,比2021年減少427.23萬(wàn)元。其中基本支出2660.51萬(wàn)元,比2021年減少761.05萬(wàn)元,主要原因根據現行財政體制要求,基本支出在保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等和保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出之外,需嚴格控制公務(wù)經(jīng)費支出;項目支出2785.22萬(wàn)元,比2021年增加333.81萬(wàn)元,其中農林水支出增加了274.86萬(wàn)元,由于對村民委員會(huì )和村黨支部的補助作為項目資金支出核算并單獨列支。

        我鎮2022年初無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

        四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        2022年“三公”經(jīng)費預算11.41萬(wàn)元,比2021年減少20.14萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0.98萬(wàn)元,比2021年減少0.07萬(wàn)元,主要原因是由于現行財政體制要求,嚴格控制公務(wù)接待費逐年下降;公務(wù)用車(chē)運行維護費10.44萬(wàn)元,比2021年減少2.06萬(wàn)元,主要原因是由于現行財政體制要求,嚴格控制公務(wù)用車(chē)運行維護費逐年下降;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2021年減少18萬(wàn)元;主要原因是2022年預算無(wú)購置公務(wù)用車(chē)計劃。

        五、其他重要事項的情況說(shuō)明

        (行政、參公單位)1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費298.29萬(wàn)元,比上年減少609.6萬(wàn)元,主要原因為一方面2022年村社區運轉費用和對村民委員會(huì )和村黨支部的補助單獨列支,另一方面根據現行財政體制要求嚴格控制公務(wù)經(jīng)費支出機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

        (事業(yè)單位1、我鎮不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費204.4萬(wàn)元。

        2、我鎮2022年初無(wú)政府采購情況。

        3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我鎮2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2785.22萬(wàn)元。其中:一般性項目31個(gè),涉及資金2785.22萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

        4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202112月,所屬各預算單位共有車(chē)輛6輛,其中一般公務(wù)用車(chē)4垃圾車(chē)1、執勤巡邏用車(chē)1輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛6輛,其中一般公務(wù)用車(chē)4垃圾車(chē)1、執勤巡邏用車(chē)1輛。

        六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

        以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人金語(yǔ)嫣?? 聯(lián)系方式023-40361488

        附件一??部門(mén)預算公開(kāi)表.pdf

        附件二??項目支出績(jì)效目標公開(kāi)表.xlsx




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