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        重慶市長(cháng)壽區區信訪(fǎng)辦公室

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        [ 索引號 ] 11500221MB19243873/2021-00022 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區信訪(fǎng)辦 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2018-10-01 [ 發(fā)布日期 ] 2018-10-10

        重慶市長(cháng)壽區信訪(fǎng)辦公室2017年度決算報告

        日期:2018-10-10

        ?????一、部門(mén)基本情況

        (一)職能職責。長(cháng)壽區信訪(fǎng)辦公室是區委區政府的組成部門(mén),主要負責接待和處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項;協(xié)調處置突發(fā)事件;指導開(kāi)展重大事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估;開(kāi)展重大矛盾糾紛排查調處;協(xié)調化解疑難信訪(fǎng)突出問(wèn)題;協(xié)調推進(jìn)全區領(lǐng)導干部接訪(fǎng)下訪(fǎng)群眾工作;開(kāi)展社情民意收集和人民建議征集;維護社會(huì )穩定。

        (二)機構設置。長(cháng)壽區信訪(fǎng)辦內設5個(gè)科室(即:綜合科、維穩科、接訪(fǎng)科、信息科、群工科)及一個(gè)事業(yè)單位(長(cháng)壽區重大矛盾糾紛綜合調處中心),全辦現有在職人員16人(其中行政人員13人,事業(yè)人員3人),退休人員8人,雇員6人,駕駛員2人(臨時(shí)工)。

        二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        本部門(mén)2017年度收入總計1,159.06萬(wàn)元,支出總計1,159.06萬(wàn)元。與2016年決算數相比,收支增加276.96萬(wàn)元、增長(cháng)23.8%,主要原因是由于黨的十九大維穩經(jīng)費增加。本部門(mén)2017年度收入合計1,066.60萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1,066.60萬(wàn)元,占100.00%。本部門(mén)2017年度支出合計1,140.01萬(wàn)元,其中:基本支出313.82萬(wàn)元,占27.53%;項目支出826.19萬(wàn)元,占72.47%。本部門(mén)2017年度年末結轉和結余19.06萬(wàn)元,較上年增加19.06萬(wàn)元,主要是2017年信訪(fǎng)事務(wù)中維穩專(zhuān)項經(jīng)費未支付完。結轉部分擬用于2018年信訪(fǎng)事務(wù)支出。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        本部門(mén)2017年度財政撥款收入1,066.60萬(wàn)元,較上年決算數增加259.83萬(wàn)元,增長(cháng)24%。較年初預算數增加336.39萬(wàn)元,增長(cháng)46.07%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪(fǎng)專(zhuān)項經(jīng)費支出預算200萬(wàn)元。

        本部門(mén)2017年度財政撥款支出1,140.01萬(wàn)元,較上年決算數增加350.37萬(wàn)元,增長(cháng)30%。較年初預算數增加317.34萬(wàn)元,增長(cháng)38.57%。部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過(guò)使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

        本部門(mén)2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1,061.50萬(wàn)元,占93.11%,較年初預算數增加314.81萬(wàn)元,主要原因是維穩專(zhuān)項經(jīng)費增加及人員增資調資增加;社會(huì )保障和就業(yè)支出46.95萬(wàn)元,占4.12%,較年初預算數增加6.52萬(wàn)元,主要原因是養老保險補繳費用增加;醫療衛生與計劃生育支出13.65萬(wàn)元,占1.20%,較年初預算數減少3.99萬(wàn)元。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2017年度一般公共財政撥款基本支出313.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費284.16萬(wàn)元,較上年增加52.05萬(wàn)元,主要原因是增資調資人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費29.66萬(wàn)元,主要原因是工會(huì )經(jīng)費、辦公經(jīng)費增加及物價(jià)上漲原因造成,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢(xún)費、工會(huì )經(jīng)費等。

        三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況

        2017年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計45.57萬(wàn)元,較年初預算數減少39.83萬(wàn)元,較上年支出數減少13.57萬(wàn)元,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是公車(chē)改革后,我辦嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本有所下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        公務(wù)車(chē)運行維護費9.09萬(wàn)元,主要用于維穩處理突發(fā)事件出行、機要文件交換、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少6.31萬(wàn)元,較上年支出數減少4.8萬(wàn)元,主要原因是維修費用較去年減少。公務(wù)接待費36.48萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)市級部門(mén)到我區督查、檢查、指導信訪(fǎng)穩定工作發(fā)生的接待支出,費用支出較年初預算數減少33.52萬(wàn)元,較上年支出數減少22.66萬(wàn)元。

        (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

        2017年本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待302批次,3,039人。2017年本部門(mén)人均接待費120.05元,車(chē)均維護費4.55萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出29.66萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、培訓費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,都屬于一般公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購支出總額4.77萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出4.77萬(wàn)元。主要用于采購電腦及視頻設備。

        (四)預算績(jì)效管理情況說(shuō)明。

        2017年,區信訪(fǎng)辦通過(guò)規范預算支出管理,不斷完善內部控制制度,全年整體支出管理情況有所改善,整體支出績(jì)效如下:

        1、預算執行評價(jià)。全年一般公共預算撥款為1061.5萬(wàn)元,指標實(shí)際執行1140.01萬(wàn)元,增加預算6.8%。

        2、社會(huì )效益評價(jià)。一是全區信訪(fǎng)結構更加優(yōu)化。全年受理的信訪(fǎng)事項中,來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)和網(wǎng)上信訪(fǎng)分別占總量的16.44%、35.12%、48.44%;網(wǎng)上信訪(fǎng)同比上升81.37%,呈現出群眾走訪(fǎng)下降,來(lái)信和網(wǎng)上信訪(fǎng)上升的良好態(tài)勢。二是群眾信訪(fǎng)秩序明顯好轉,信訪(fǎng)基礎業(yè)務(wù)更加規范。2017年,群眾信訪(fǎng)事項及時(shí)受理率、按期辦結率均達100%,滿(mǎn)意度評價(jià)參評率達77.48%,其中對責任單位滿(mǎn)意度達99.06%、對信訪(fǎng)機構滿(mǎn)意度達99.71%。

        五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

        (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:40661196

        信訪(fǎng)辦2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

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