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        重慶市長(cháng)壽區區退役軍人事務(wù)局

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        [ 索引號 ] 11500221MB1982018X/2022-00038 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2022-01-22 [ 發(fā)布日期 ] 2022-01-22

        重慶市長(cháng)壽區光榮院2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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        重慶市長(cháng)壽區光榮院2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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        一、單位基本情況

        (一)職能職責。

        貫徹執行《中華人民共和國憲法》第四十五條、中央軍委第413號令《軍人撫恤優(yōu)待條例》、退役軍人事務(wù)部令第3號《光榮院管理辦法》等,負責對復員退伍軍人、傷殘軍人、軍烈屬等孤老優(yōu)撫對象的集中供養,履行管理和服務(wù)職能。具體職能職責如下。

        1、負責為孤老優(yōu)撫對象創(chuàng )造良好的養老環(huán)境,安排好老人的物質(zhì)、文化生活、學(xué)習娛樂(lè )、精神關(guān)懷服務(wù);

        2、負責組織孤老優(yōu)撫對象參加政治學(xué)習、心理?yè)嵛康壬鐣?huì )工作服務(wù)。

        3、負責孤老優(yōu)撫對象傷殘金、撫恤金定補金的發(fā)放和管理。

        4、負責做好孤老優(yōu)撫對象的生活起居、宿舍衛生及安全保衛服務(wù)

        5、負責做好醫療、康復、護理、保健服務(wù)

        6、負責孤老優(yōu)撫對象病故后的喪事處理。

        7、負責組織孤老優(yōu)撫對象為青少年進(jìn)行革命傳統教育的活動(dòng)。

        (二)單位構成

        單位為重慶市長(cháng)壽區退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位,編制數3人,實(shí)有人員3人。院長(cháng)1名,工作人員2名。

        二、部門(mén)收支總體情況

        (一)收入預算:2022年年初預算數141.46萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款141.46萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)。收入較去年增加43.64萬(wàn)元,主要是項目支出納入本年預算,2021年納入區退役軍人事務(wù)局(本級)預算

        (二)支出預算:2022年年初預算數141.46萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0.34?萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出110.03萬(wàn)元,衛生健康支出28.36萬(wàn)元,住房保障支出2.73萬(wàn)元。支出較去年增加43.64萬(wàn)元,主要是基本支出減少19.6萬(wàn)元,項目支出增加63.24萬(wàn)元。

        三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

        2022年一般公共預算財政撥款收入141.46萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出141.46萬(wàn)元,比2021年增加43.64萬(wàn)元。其中基本支出78.22萬(wàn)元,比2021減少19.6萬(wàn)元,主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費減少等,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出63.24萬(wàn)元,比2021年增加63.24萬(wàn)元,主要原因是項目支出納入本年預算,2021年在區退役軍人事務(wù)局(本級)預算。

        本單位2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

        四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        2022年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元,2021年無(wú)差異。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2021年無(wú)差異;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與2021年無(wú)差異;公務(wù)用車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元,與2021年無(wú)差異公務(wù)用車(chē)購置費0元,與2021年無(wú)差異

        五、其他重要事項的情況說(shuō)明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費。本單位為事業(yè)單位,不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

        (二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

        (三)績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,本單位2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款63.24萬(wàn)元。部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

        (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,本單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

        六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

        以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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        部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人袁玉蓮??聯(lián)系方式023-40777993??


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