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        重慶市長(cháng)壽區區生態(tài)環(huán)境局

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        [ 索引號 ] 11500221MB15517796/2020-00066 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2020-10-12 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-12

        重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        日期:2020-10-12

        ????一、部門(mén)基本情況

        ????(一)主要職責是:1.負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策,根據職責和委托擬訂有關(guān)規范性文件。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境規劃并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。2.負責生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事件和生態(tài)破壞事件的調查處理,協(xié)助區政府對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警工作。牽頭指導和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調解決有關(guān)跨區域的環(huán)境污染糾紛。統籌協(xié)調重點(diǎn)區域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。3.負責監督管理減排目標的落實(shí)。監督實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度,組織確定水、大氣等納污能力,監督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

        ????4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn),配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。5.負責環(huán)境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,負責流域水環(huán)境保護,監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作,組織實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。6.指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃,監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織擬訂各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護工作。監督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作。監督管理核安全和放射源安全,監督管理電磁輻射、核技術(shù)應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。組織開(kāi)展核與輻射環(huán)境監測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理,參與核事故應急處理。8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受區政府委托對經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià),按規定審批或審查開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。9.負責生態(tài)環(huán)境監測工作。擬訂生態(tài)環(huán)境監測制度并監督實(shí)施。組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),會(huì )同有關(guān)部門(mén)統一規劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調查評價(jià)、預測預警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策,承擔國家、市履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我區的相關(guān)工作,參與實(shí)施應對氣候變化國際交流與合作。11.負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng),查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題,具體執法交由相關(guān)執法隊伍承擔,并以部門(mén)名義統一執法。12.負責開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。13.組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育與國際合作工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要,推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境國際合作交流。14.承擔重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境委員會(huì )的日常工作。15.負責機關(guān)、直屬事業(yè)單位黨建工作。16.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。17.職能轉變。重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責,切實(shí)履行監管責任,全面落實(shí)水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計劃。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn),堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態(tài)安全,建設山清水秀美麗之地。

        ?

        ? (二)機構設置。長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局包括區生態(tài)環(huán)境局局機關(guān),下設區生態(tài)環(huán)境綜合行政執法支隊、區生態(tài)環(huán)境監測站。其中局機關(guān)目前設7個(gè)職能科室,分別為辦公室、自然生態(tài)保護科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤固廢管理科、行政審批科、總量與排放管理科。

        ? (三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級預算單位主要包括區生態(tài)環(huán)境綜合行政執法支隊、區生態(tài)環(huán)境監測站。

        ? (四)機構改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國家機構改革,對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下:撤銷(xiāo)原區環(huán)保局,整合相關(guān)部門(mén)職能職責組件新的區生態(tài)環(huán)境局,已于2019年2月正式掛牌,目前全部完成改革相關(guān)工作。

        ? 二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        ? (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        ? 1.總體情況。2019年度收入總計5,363.25萬(wàn)元,支出總計5,363.25萬(wàn)元。收支較上年決算數減少6,887.25萬(wàn)元、減少56.22%,主要原因是2018年安排的中央資金較多,2019年沒(méi)有安排新的專(zhuān)項資金

        ? 2.收入情況。2019年度收入合計4,111.12萬(wàn)元,較上年決算數減少7,563.83萬(wàn)元,減少64.79%,主要原因是2019年安排的中央資金減少。其中:財政撥款收入4,111.12萬(wàn)元,占100.00%,年初結轉和結余1,252.14萬(wàn)元。

        ? 3.支出情況。2019年度支出合計4,877.41萬(wàn)元,較上年決算數減少6,120.96萬(wàn)元,減少55.65%,主要原因是中央資金項目減少。其中:基本支出1,715.32萬(wàn)元,占35.17%;項目支出3,162.09萬(wàn)元,占64.83%。

        ? 4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余485.84萬(wàn)元,較上年決算數減少766.30萬(wàn)元,減少61.20%,主要原因是結轉項目實(shí)現了支出。

        ? (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        ? 2019年度財政撥款收、支總計5,363.25萬(wàn)元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少6,887.25萬(wàn)元,減少56.22%。主要原因是2019無(wú)中央資金項目安排。

        ? (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

        ? 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,958.12萬(wàn)元,較上年決算數減少8,488.62萬(wàn)元,減少74.16%。主要原因是2019年項目實(shí)施中,未安排新的專(zhuān)項資金。較年初預算數減少1,453.33萬(wàn)元,下降32.94%。主要原因是年初預算中的污水處理服務(wù)費項目預算調整為政府基金預算。此外,年初財政撥款結轉和結余1,252.14萬(wàn)元。

        ? 2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,738.97萬(wàn)元,較上年決算數減少7,031.19萬(wàn)元,減少65.28%。主要原因是2019年無(wú)中央資金項目安排。較年初預算數減少672.48萬(wàn)元,下降15.24%。主要原因是部門(mén)預算中污水處理服務(wù)費項目調整為政府基金預算。

        ? 3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余471.28萬(wàn)元,較上年決算數減少780.86萬(wàn)元,減少62.36%,主要原因是結轉資金在2019年實(shí)現了支出。

        ? 4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)教育支出7.83萬(wàn)元,占0.21%,較年初預算數增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)1.95%,主要原因是新招錄人員增加了培訓費用。

        ? (2)社會(huì )保障和就業(yè)支出173.38萬(wàn)元,占4.64%,較年初預算數減少0.76萬(wàn)元,下降0.44%,主要原因是社會(huì )保險單位繳費比例調整。

        ? (3)衛生健康支出72.67萬(wàn)元,占1.94%,較年初預算數增加5.41萬(wàn)元,增長(cháng)8.04%,主要原因是新增5名事業(yè)單位人員增加支出。

        ? (4)節能環(huán)保支出3,415.54萬(wàn)元,占91.35%,較年初預算數減少682.31萬(wàn)元,下降16.65%,主要原因是項目預算調整。

        ? (5)住房保障支出69.55萬(wàn)元,占1.86%,較年初預算數增加5.03萬(wàn)元,增長(cháng)7.80%,主要原因是人員增加,費用增加。

        ? (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        ? 2019年度一般公共財政撥款基本支出1,715.32萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,155.08萬(wàn)元,較上年決算數增加45.84萬(wàn)元,增長(cháng)3.82%,主要原因是下屬事業(yè)單位新招錄5名人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費560.24萬(wàn)元,較上年決算數增加281.20萬(wàn)元,增長(cháng)100.77%,主要原因是工作任務(wù)日益增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。

        ? (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

        ? 2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元,年末結轉結余14.56萬(wàn)元。本年收入1,153.00萬(wàn)元,較上年決算數增加924.79萬(wàn)元,增長(cháng)405.24%,主要原因是年中項目預算調整。本年支出1,138.44萬(wàn)元,較上年決算數增加910.23萬(wàn)元,增長(cháng)398.86%,主要原因是年中項目預算調整。

        ? 三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        ? (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

        ? 2019年度“三公”經(jīng)費支出共計44.07萬(wàn)元,較年初預算數減少0.93萬(wàn)元,下降2.07%。較上年支出數減少1.08萬(wàn)元,減少2.39%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪(fǎng))。

        ? (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        ? 公務(wù)車(chē)運行維護費35.48萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、企業(yè)檢查、巡查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.52萬(wàn)元,下降1.44%,主要原因是。較上年支出數減少0.51萬(wàn)元,增長(cháng)1.42%,主要原因是進(jìn)一步加強公車(chē)管理。

        公務(wù)接待費8.59萬(wàn)元,主要用于接待主要用于接待國內其他省市生態(tài)環(huán)境局到我單位學(xué)習調研,接受生態(tài)環(huán)境部、中央環(huán)保督察組等檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.41萬(wàn)元,下降4.56%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是進(jìn)一步厲行節約。

        ? (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

        ? 2019年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為12輛;國內公務(wù)接待160批次988人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門(mén)人均接待費86.94元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.96萬(wàn)元。

        ? 四、其他需要說(shuō)明的事項

        ? (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出560.24萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支主要用于辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加281.20萬(wàn)元,增長(cháng)100.77%,主要原因是主要原因是工作任務(wù)日益繁重,辦公費開(kāi)支增加。

        ? 此外,本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出6.38萬(wàn)元,較上年決算數減少1.86萬(wàn)元,減少22.57%,主要原因是進(jìn)一步嚴格控制支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.33萬(wàn)元,較上年決算數增加2.17萬(wàn)元,增長(cháng)28.93%,主要原因是新增人員培訓。

        ? (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛12輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)11輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備1臺(套)。

        ? (三)政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額2,531.70萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出809.51萬(wàn)元、政府采購工程支出13.77萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1,708.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,531.70萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2,267.89萬(wàn)元,占政府采購支出總額的89.58%。主要用于采購辦公設備、用品,項目基礎設施,第三方服務(wù)等。

        ? 五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

        (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

        根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金729.17739萬(wàn)元。對1個(gè)項目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),涉及資金729.17739萬(wàn)元,從評價(jià)情況來(lái)看,項目總體進(jìn)度良好,資金執行及時(shí)完成,項目設施設備運行良好,實(shí)現預期環(huán)境效益。

        (二)績(jì)效目標自評結果。

        鄉鎮污水處理服務(wù)費項目自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1200萬(wàn)元,執行數為729.17739萬(wàn)元,完成預算的60.76%。主要產(chǎn)出和效果:一是及時(shí)完成資金撥付,保障了我區29座鄉鎮污水處理設施的正常運行,實(shí)現全年污水處理設施無(wú)間斷運行。二是督促運維單位完成了全區6座污水處理設施技改工作,全區污水處理設施達標率顯著(zhù)提升。三是進(jìn)一步完善了街鎮污水處理設施配套管網(wǎng)覆蓋率,通過(guò)對全區15個(gè)街鎮開(kāi)展小城鎮管網(wǎng)整治工作,實(shí)現我區鄉鎮污水收集率達95%以上。發(fā)現的問(wèn)題及原因:資金執行率較低,主要原因是由于鄉鎮污水處理設施處于技改中,導致污水處理設施不能穩定達標,我局對相應污水處理服務(wù)費進(jìn)行了扣減。下一步改進(jìn)措施:我局將及時(shí)配合區住建委進(jìn)一步加大對運維單位的監管督促力度,確保我區鄉鎮污水處理設施穩定達標運行,切實(shí)提升污水處理服務(wù)費支付執行率。

        績(jì)效目標自評具體情況見(jiàn)下表:


        項目資金績(jì)效目標自評表

        (2019年度)

        專(zhuān)項(項目)名稱(chēng)

        2019年度鄉鎮污水處理服務(wù)費

        聯(lián)系人及電話(huà)

        冉邈18223126072

        主管部門(mén)

        重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局

        實(shí)施單位

        重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局水生態(tài)環(huán)境科

        項目資金(萬(wàn)元)

        全年預算數(A)

        全年執行數(B)

        執行率(B/A,%)

        總量

        1200

        總量

        729.17739

        60.76%

        其中:財政資金

        1200

        其中:財政資金

        729.17739

        60.76%

        年度總體目標

        年初設定目標

        全年目標實(shí)際完成情況

        完成處理服務(wù)費撥付,確保街鎮污水處理設施正常運維

        按時(shí)完成處理服務(wù)費撥付,全年鄉鎮污水處理設施運行正常

        績(jì)效指標

        指標名稱(chēng)

        年度指標值

        全年完成值

        完成比例

        未完成原因和改進(jìn)措施及相關(guān)說(shuō)明

        資金到位率

        =100%

        100%

        100%


        污水處理覆蓋街鎮

        15個(gè)街鎮

        15個(gè)街鎮

        100%


        每個(gè)污水處理廠(chǎng)運維人員數

        ≥2

        ≥2

        100%


        附屬設施正常運維率

        =100%

        100%

        100%


        污水處理廠(chǎng)正常運維率

        =100%

        90%

        90.00%


        污水處理廠(chǎng)技改

        6座

        6座

        100.00%


        生態(tài)效益

        全區主要河流水質(zhì)穩定三類(lèi)以上

        主要河流達到市級考核要求

        100.00%




















        ?

        (三)績(jì)效評價(jià)結果。

        根據年初設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1200萬(wàn)元,執行數為729.17739萬(wàn)元,完成預算的60.76%;實(shí)現全區污水處理設施全年穩定運行。項目涉及存在問(wèn)題為資金執行率較低,主要原因是由于鄉鎮污水處理設施處于技改中,導致污水處理設施不能穩定達標,我局對相應污水處理服務(wù)費進(jìn)行了扣減。下一步改進(jìn)措施:我局將及時(shí)配合區住建委進(jìn)一步加大對運維單位的監管督促力度,確保我區鄉鎮污水處理設施穩定達標運行,切實(shí)提升污水處理服務(wù)費支付執行率。

        ?

        ? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        ? (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        ? (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

        ? (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

        ? (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

        ? (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        ? (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

        ? (七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

        ? (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

        ? (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

        ? (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        ? (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        ? (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        ? (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        ? (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

        ? (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        ? (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

        ? (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局2019年決算表格.pdf


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