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        重慶市長(cháng)壽區區司法局

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        [ 索引號 ] 1150022100930393XA/2023-00108 [ 發(fā)文字號 ] 無(wú)
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區司法局 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

        重慶市長(cháng)壽公證處2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

        日期:2023-10-13

        一、單位基本情況

        (一)職能職責

        重慶市長(cháng)壽公證處嚴格按照《中華人民共和國公證法》、《公證程序規則》的規定履行公證職能,充分發(fā)揮公證預防糾紛、化解矛盾的職能作用,維護社會(huì )和諧穩定,體現公證工作的社會(huì )性、公益性。為長(cháng)壽區的經(jīng)濟法治、社會(huì )穩定和對外交往服務(wù)。

        (二)機構設置

        ????本單位內設4個(gè)公證室,1個(gè)財務(wù)室。

        (三)單位構成

        重慶市長(cháng)壽公證處是財政全額撥款事業(yè)單位,無(wú)下級預算單位。2022年編制人數為7人,年末實(shí)有在編人數5人。

        (四)機構改革情況

        本單位不涉及機構改革事項

        二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        1.總體情況。2022年度收入總計179.13萬(wàn)元,支出總計179.13萬(wàn)元。收支較上年決算數減少38.9萬(wàn)元,下降17.84%,主要原因是2021年度在職在編人員減少1人,雖然2022年招聘1人,但人員經(jīng)費支出總體減少;公用經(jīng)費開(kāi)支也相應減少。2021年度申請新購置公務(wù)用車(chē),在年末關(guān)賬前審批購買(mǎi)流程未完成,本年度已經(jīng)按期進(jìn)行支付。

        2.收入情況。2022年度收入合計162.98萬(wàn)元,較上年決算數減少52.15萬(wàn)元、下降24.24%,主要原因是人員與公用經(jīng)費均有所減少。其中:財政撥款收入162.98萬(wàn)元,占100%。此外,使用年初結轉和結余16.14萬(wàn)元。

        3.支出情況。2022年度支出合計174.60萬(wàn)元,較上年決算數減少27.21萬(wàn)元、下降13.48%,主要原因是2021年度在職在編人員減少1人,雖然2022年招聘1人,但人員經(jīng)費支出總體減少;公用經(jīng)費開(kāi)支也相應減少。其中:基本支出174.6萬(wàn)元,占100%。

        4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余4.52萬(wàn)元,較上年決算數減少11.7萬(wàn)元、減少72.13%,主要原因是2021年度申請新購置公務(wù)用車(chē),在年末關(guān)賬前審批購買(mǎi)流程未完成,本年度已經(jīng)按期進(jìn)行支付。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度財政撥款收、支總計179.13萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計減少了38.9萬(wàn)元,下降17.84%,主要原因是2021年度在職在編人員減少1人,雖然2022年招聘1人,但人員經(jīng)費支出總體減少;2022年度疫情居家隔離減少了人員經(jīng)費開(kāi)支;2021年度申請新購置公務(wù)用車(chē),在年末關(guān)賬前審批購買(mǎi)流程未完成,本年度已經(jīng)按期進(jìn)行支付。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入162.98萬(wàn)元,較上年決算數減少52.15萬(wàn)元,下降24.24%,主要原因是人員經(jīng)費減少。較年初預算數減少57.02萬(wàn)元,下降25.92%。主要原因是2021年度在職在編人員減少1人,雖然2022年招聘1人,但人員經(jīng)費支出總體減少;2022年度疫情居家隔離減少了公用經(jīng)費開(kāi)支。此外,年初財政撥款結轉和結余16.14萬(wàn)元。

        2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出174.60萬(wàn)元,較上年決算數減少27.21萬(wàn)元,下降13.48%,主要原因是2021年度在職在編人員減少1人,雖然2022年招聘1人,但人員經(jīng)費支出總體減少。較年初預算數減少45.4萬(wàn)元,下降20.64%。主要原因是2021年度在職在編人員減少1人,雖然2022年招聘1人,但人員經(jīng)費支出總體減少;2022年度疫情居家隔離減少了公用經(jīng)費開(kāi)支。

        3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4.52萬(wàn)元,較上年決算數減少11.7萬(wàn)元、減少72.13%,主要原因是2021年度申請新購置公務(wù)用車(chē),在年末關(guān)賬前審批購買(mǎi)流程未完成,本年度已經(jīng)按期進(jìn)行支付。

        (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        ?2022年度一般公共財政撥款基本支出174.60萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費98.71萬(wàn)元,較上年決算數減少27.1萬(wàn)元,下降21.54%,主要原因2021年度在職在編人員減少1人,雖然2022年招聘1人,但人員經(jīng)費支出總體減少。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資福利支出如基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、基本醫療保險、住房公積金、以及對個(gè)人和家庭的補助支出如離退休費用等。公用經(jīng)費75.89萬(wàn)元,較上年決算數減少0.11萬(wàn)元,下降0.14%,與上年支出基本持平,保持總體穩定。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、勞務(wù)費、郵電費、公務(wù)車(chē)輛運行費等。

        (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

        (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

        2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.11萬(wàn)元,較年初預算數增加14.11萬(wàn)元,增加288.2%,主要原因是2021年度申請新購置公務(wù)用車(chē),在年末關(guān)賬前審批購買(mǎi)流程未完成,本年度已經(jīng)按期進(jìn)行支付。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)變化。較上年支出數無(wú)變化。

        公務(wù)車(chē)購置費 17.98萬(wàn)元。主要原因是2021年度申請新購置公務(wù)用車(chē),在年末關(guān)賬前審批購買(mǎi)流程未完成,本年度已經(jīng)按期進(jìn)行支付。

        公務(wù)車(chē)運行維護費1.13萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)維修、保險及年審費、日常油料費和過(guò)路費、停車(chē)費等。費用支出較年初預算數減少3.07萬(wàn)元,下降73.10%,主要原因是厲行節約,嚴格控制開(kāi)支。較上年支出數減少0.32萬(wàn)元,下降22.07?%,主要原因是厲行節約,嚴格控制公用經(jīng)費開(kāi)支。

        公務(wù)接待費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數減少0.8萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年由于疫情無(wú)公務(wù)接待。較上年支出數減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是2021年與本年由于疫情均無(wú)公務(wù)接待。

        (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

        2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國(境);有公務(wù)用車(chē)購置,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;無(wú)國內公務(wù)接待。2022年本部門(mén)人均接待費0元,車(chē)均購置費3.596萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.23萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中:機要通信用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元。 ??

        五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

        (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

        我單位2022年無(wú)項目支出,不涉及項目預算績(jì)效管理工作。

        (二)績(jì)效自評結果

        我單位2022年無(wú)項目支出,不涉及項目績(jì)效自評工作。

        六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

        (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

        (七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

        聯(lián)系人:張杰??聯(lián)系方式023-40244521


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