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        重慶市長(cháng)壽區區司法局

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        [ 索引號 ] 1150022100930393XA/2021-00028 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區司法局 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2021-10-14 [ 發(fā)布日期 ] 2021-10-15

        重慶市長(cháng)壽區司法局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、部門(mén)基本情況

        (一)職能職責

        重慶市長(cháng)壽區司法局是區政府工作部門(mén),為正處級。主要職責是:

        1.貫徹執行司法行政工作法律、法規、規章和方針政策,編制我區司法行政工作發(fā)展規劃并組織實(shí)施。

        2.指導、管理、實(shí)施社區矯正工作。

        3.指導幫教安置工作。

        4.負責擬訂全區公共法律服務(wù)體系建設規劃并組織實(shí)施。

        5.開(kāi)展律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

        6.負責全區國家統一法律職業(yè)資格證書(shū)管理等相關(guān)工作。負責組織全區法律職業(yè)人員入職前培訓工作。

        7.規劃、協(xié)調、指導全區法治人才隊伍建設相關(guān)工作;開(kāi)展本系統隊伍建設工作,負責機關(guān)及直屬單位和律師行業(yè)黨建工作。

        8.負責本系統信息化建設和應急處突工作。

        9.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)機構設置

        重慶市長(cháng)壽區司法局設下列內設機構:辦公室、研究室、規范性文件管理科、社區矯正管理局、行政復議應訴科、行政執法協(xié)調監督科、普法與依法治理科、人參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科(行政審批科)、政治處。

        下屬事業(yè)單位:法律援助中心、長(cháng)壽公證處和矯正幫教管理服務(wù)中心。

        重慶市長(cháng)壽區司法局設立重慶市長(cháng)壽區司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長(cháng)壽湖司法所、云臺司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬(wàn)順司法所19個(gè)派出機構。

        (三)單位構成

        局下設的10個(gè)內設機構、下屬參公事業(yè)單位法律援助中心、全額撥款事業(yè)單位矯正幫教管理服務(wù)中心和19個(gè)派出機構,均由局機關(guān)統一核算。下屬事業(yè)單位長(cháng)壽公證處為獨立核算二級單位,納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級預算單位。

        (四)機構改革情況

        根據區委、區政府關(guān)于印發(fā)《重慶市長(cháng)壽區機構改革實(shí)施意見(jiàn)》的通知要求,重新組建區司法局,將區司法局的職責、區政府辦公室(區政府法制辦公室)的相關(guān)政府法制工作職責整合,重新組建區司法局,作為區政府工作部門(mén)。不再保留區政府法制辦公室牌子。

        二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        1.總體情況。2020年度收入總計4633.91萬(wàn)元,支出總計4633.91萬(wàn)元。收支較上年決算數增加194.53萬(wàn)元、增長(cháng)4.39%,主要原因基本運行經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費投入和開(kāi)支有所增加。

        2.收入情況。2020年度收入合計4291.18萬(wàn)元,較上年決算數增加337.81萬(wàn)元,增長(cháng)8.55%,主要原因一是區級財政加大了對司法業(yè)務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費保障投入:如增加了“三調”對接組織運行經(jīng)費、法治政府建設法律服務(wù)費等項目經(jīng)費;二是由于工資水平調整、增資調資及人員調進(jìn)等因素人員經(jīng)費投入增加。其中:財政撥款收入4291.18萬(wàn)元,占100.00%;此外使用年初結轉和結余342.73萬(wàn)元。

        3.支出情況。2020年度支出合計3781.23萬(wàn)元,較上年決算數減少119.90萬(wàn)元,下降3.08%,主要原因司法業(yè)務(wù)用房建設專(zhuān)項經(jīng)費支出較上年有所下降。其中:基本支出1919.58萬(wàn)元,占50.77%;項目支出1861.65萬(wàn)元,占49.23%。

        4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余852.68萬(wàn)元,較上年決算數增加314.43萬(wàn)元,增長(cháng)58.42%,主要原因是增加了司法業(yè)務(wù)用房建設專(zhuān)項經(jīng)費的結轉。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2020年度財政撥款收、支總計4633.43萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加237.93萬(wàn)元,增長(cháng)5.42%。主要原因是基本運行經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費投入和開(kāi)支有所增加。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4291.18萬(wàn)元,較上年決算數增加487.25萬(wàn)元,增長(cháng)12.81%。主要原因一是區級財政加大了對司法業(yè)務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費保障投入:如增加了“三調”對接組織運行經(jīng)費、法治政府建設法律服務(wù)費等項目經(jīng)費;二是由于工資水平調整、增資調資及人員調進(jìn)等因素人員經(jīng)費投入增加;三是用一般公共預算財政安排的司法業(yè)務(wù)用房建設專(zhuān)項經(jīng)費較上年有所增加。較年初預算數增加1613.91萬(wàn)元,增長(cháng)60.29%。主要原因:一是年中區財政追加安排司法業(yè)務(wù)用房建設專(zhuān)項經(jīng)費;二是下半年撥付的司法政法轉移支付項目資金未納入年初預算。此外,年初財政撥款結轉和結余342.26萬(wàn)元。

        2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3780.75萬(wàn)元,較上年決算數增加29.6萬(wàn)元,增長(cháng)0.8%。主要原因是盡管基本運行經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費開(kāi)支較上年有大幅增加,但司法業(yè)務(wù)用房建設專(zhuān)項經(jīng)費支出較上年有一定幅度下降,導致總體小幅增長(cháng)。較年初預算數增加1103.48萬(wàn)元,增長(cháng)41.22%。主要原因是增加司法業(yè)務(wù)用房建設專(zhuān)項支出和未納入年初預算的司法政法轉移支付項目支出

        3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余852.68萬(wàn)元,較上年決算數增加357.77萬(wàn)元,增長(cháng)72.29%,主要原因是增加了司法業(yè)務(wù)用房建設專(zhuān)項經(jīng)費的結轉。

        (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2020年度一般公共財政撥款基本支出1919.58萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1676.64萬(wàn)元,較上年決算數增加74.29萬(wàn)元,增長(cháng)4.64%,主要原因是政策性工資水平調整和人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資福利支出如基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、基本醫療保險、公務(wù)員醫療補助、住房公積金、以及對個(gè)人和家庭的補助支出如離退休費用等。公用經(jīng)費242.94萬(wàn)元,較上年決算數增加6.32萬(wàn)元,增長(cháng)2.67%,主要原因是日常運行費用因物價(jià)上漲及人員調入等有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括保障日常運行發(fā)生的費用,如辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、勞務(wù)費、郵電費、公務(wù)車(chē)輛運行費等。

        (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。本年收入0萬(wàn)元,較上年決算數減少149.44萬(wàn)元,下降100 %,主要原因是上年區財政用政府性基金預算安排了司法業(yè)務(wù)用房建設土地購置撥款。本年支出?0萬(wàn)元,較上年決算數減少149.44萬(wàn)元,下降100%,主要原因是上年用政府性基金預算撥款支付了司法業(yè)務(wù)用房建設土地購置款。

        (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

        2020年度“三公”經(jīng)費支出共計13.79萬(wàn)元,較年初預算數減少18.81萬(wàn)元,下降57.7%,主要原因是厲行節約、資源整合,從嚴控制三公經(jīng)費預算。較上年支出數增加0.93萬(wàn)元,增長(cháng)7.24%,主要原因:一是公務(wù)接待費因開(kāi)展業(yè)務(wù)工作實(shí)際需要接待的批次、人次比年有所增加;二是公務(wù)車(chē)輛運行費因今年警車(chē)開(kāi)始收過(guò)路過(guò)橋通行費比年有所增加。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        2020年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,本單位2020年未發(fā)生因公出國(境)費用。

        公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,較年初預算數增減0.00萬(wàn)元,較上年支出數增減0.00萬(wàn)元,本單位2020年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費

        公務(wù)用車(chē)運行維護費12.39萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、執法執勤等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少14.51萬(wàn)元,下降53.94%,主要原因是厲行節約、資源整合,從嚴控制經(jīng)費預算。較上年支出數增加0.34萬(wàn)元,增長(cháng)2.83%。主要原因是今年警車(chē)開(kāi)始收過(guò)路過(guò)橋通行費。

        公務(wù)接待費1.4萬(wàn)元,主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等發(fā)生支出。費用支出較年初預算數減少4.3萬(wàn)元,下降75.44%,主要原因是厲行節約,從嚴控制經(jīng)費預算。較上年支出數增加0.59萬(wàn)元,增長(cháng)72.84%。主要原因是因開(kāi)展業(yè)務(wù)工作實(shí)際需要接待的批次、人次比去年有所增加。

        (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

        2020年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為6輛;國內公務(wù)接待18批次146人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020 ?年本部門(mén)人均接待費95 .89元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.065萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出171.90萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支維持日常運行開(kāi)支如辦公費、公務(wù)車(chē)輛運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費、郵電費、印刷費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數下降 0.76萬(wàn)元,下降0.4%,主要原因是厲行節約,嚴控支出。

        此外,本年度會(huì )議費支出0.61萬(wàn)元,較上年決算數增加0.36萬(wàn)元,增長(cháng)144%,主要原因是今年會(huì )議住宿費、資料印刷費有所增加。本年度培訓費支出14.78萬(wàn)元,較上年決算數減少6.39萬(wàn)元,減少30.19%,主要原因是嚴格控制培訓人次,從嚴審核培訓費用。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至20201231日,本部門(mén)共有車(chē)輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)4輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說(shuō)明

        本部門(mén)2020年度未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

        五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

        (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

        根據預算績(jì)效管理要求,以填報目標自評表形式對本部門(mén)8個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金1861.65萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,項目如期完成,資金使用合法合規,績(jì)效目標得以有效實(shí)現。避免了資金的閑置浪費,杜絕了項目之間的侵占、挪用和截留等違法違紀現象。全民普法意識得以有效提高,弱勢群體的合法權益得到了有效的維護,矛盾糾紛得到及時(shí)化解,司法業(yè)務(wù)用房建設項目得以順利實(shí)施,為我區的社會(huì )穩定和經(jīng)濟發(fā)展做出了積極貢獻。

        (二)績(jì)效自評結果

        項目支出績(jì)效自評結果匯總表

        序號

        項目名稱(chēng)

        預算金額

        得分

        1

        一般行政管理事務(wù)工作經(jīng)費

        222.45

        97

        2

        基層司法業(yè)務(wù)工作經(jīng)費

        626.62

        99

        3

        普法宣傳經(jīng)費

        90.80

        98

        4

        律師公證管理項目經(jīng)費

        19.74

        98

        5

        法律援助項目經(jīng)費

        143.10

        98

        6

        社區矯正項目經(jīng)費

        113.87

        100

        7

        法治政府建設項目經(jīng)費

        48.00

        98

        8

        其他司法支出項目經(jīng)費

        597.07

        99

        六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

        (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

        (七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

        聯(lián)系人:周學(xué)敏 ??????聯(lián)系電話(huà):40661109

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