[ 索引號 ] | 11500221009303753G/2024-00058 | [ 發(fā)文字號 ] | 無(wú) |
[ 主題分類(lèi) ] | 教育 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區教委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-24 |
重慶市長(cháng)壽區黃桷灣小學(xué)校2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責貫徹黨的教育方針,堅持社會(huì )主義辦學(xué)方向,對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。
2.負責配合各級人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué),嚴格控制學(xué)生輟學(xué),依法保證適齡兒童、少年接受小學(xué)教育。
3.負責制定學(xué)校教育發(fā)展規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
4.負責按照教育主管部門(mén)發(fā)布的指導性教學(xué)計劃、教學(xué)大綱,組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。
5.負責依據國家主管部門(mén)有關(guān)教學(xué)計劃、課程設置等方面的規定,決定和實(shí)施本校的教學(xué)計劃,組織教學(xué)評比、集體備課,對學(xué)生進(jìn)行統一考核、考試等。
6.負責學(xué)籍管理。
7.負責聘任、培訓、考核教師,依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。
8.負責科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設施和經(jīng)費,并積極籌措經(jīng)費改善辦學(xué)條件。
9.負責維護學(xué)校、師生的合法權益,有權拒絕任何組織和個(gè)人對教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。
10.依法接受各級教育行政部門(mén)的檢查指導和人民群眾的監督。
(二)單位構成
重慶市長(cháng)壽區黃桷灣小學(xué)校是管轄1所幼兒園和1所小學(xué)的獨立預算單位,2023秋期在校學(xué)生965名,其中學(xué)前教育幼兒12名,小學(xué)生953名。在職在編教師58人,退休教師1人,現有學(xué)前教學(xué)班1個(gè),小學(xué)教學(xué)班19個(gè)。單位內設機構有辦公室、教導處、總務(wù)處、德育處、安全穩定辦公室5個(gè)。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1260.24萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1255.38萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0.00萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0.00萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金4.86萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年增加69.15萬(wàn)元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加69.01萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金增加0.14萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1260.24萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,教育支出1018.41萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出122.41萬(wàn)元,衛生健康支出59.54萬(wàn)元,住房保障支出59.88萬(wàn)元。支出較去年增加69.15萬(wàn)元,主要是基本支出增加69.01萬(wàn)元,項目支出增加0.14萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入1255.38萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1255.38萬(wàn)元,比2023年增加64.29萬(wàn)元。其中:基本支出1249.64萬(wàn)元,比2023年增加69.01萬(wàn)元,主要原因是2024年學(xué)生人數增加等,主要用于保障2024年在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,退休人員補助等,保障學(xué)校正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出5.74萬(wàn)元,比2023年減少1.36?萬(wàn)元,主要原因是貧困資助類(lèi)學(xué)生減少,主要用于學(xué)生資助等重點(diǎn)工作。
重慶市長(cháng)壽區黃桷灣小學(xué)校2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.15萬(wàn)元,比2023年減少0.05萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,比與上年持平;公務(wù)接待費0.15萬(wàn)元,比2023年減少0.05萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,本著(zhù)厲行節約,嚴格控制公務(wù)接待費;公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,比與上年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.我校不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我校政府采購預算總額7.00萬(wàn)元:政府采購貨物預算7.00萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0.00萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購7.00萬(wàn)元:政府采購貨物預算7.00萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。
3.績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我校2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5.74萬(wàn)元。其中:一般項目2個(gè),涉及資金1.65萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項3個(gè),涉及資金4.09萬(wàn)元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,我校共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:鄧海濤??聯(lián)系方式:023-81886305