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        重慶市長(cháng)壽區區教育委員會(huì )

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        [ 索引號 ] 11500221009303753G/2024-00056 [ 發(fā)文字號 ] 無(wú)
        [ 主題分類(lèi) ] 教育 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區教委 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2024-01-24 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-24

        重慶市長(cháng)壽區學(xué)生資助管理中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

        日期:2024-01-24

        一、單位基本情況

        (一)職能職責

        1.負責全區學(xué)前、義教、高中、中職困難學(xué)生的資助管理工作。

        2.負責大學(xué)生生源地信用助學(xué)貸款業(yè)務(wù)辦理和本息回收等工作

        3.負責管理本單位的國有資產(chǎn)。

        (二)單位構成

        重慶市長(cháng)壽區學(xué)生資助管理中心成立于2007年,是長(cháng)壽區教育委員會(huì )直屬的二級預算單位,共有編制4人,為重慶市長(cháng)壽區教育委員會(huì )管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位。

        二、部門(mén)收支總體情況

        (一)收入預算:2024年年初預算數993.80萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款993.80萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0.00萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00元。收入較去年減少704.73萬(wàn)元,主要是基本支出增加4.47萬(wàn)元,項目支出減少709.20萬(wàn)元。

        (二)支出預算:2024年年初預算數993.80萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出993.80萬(wàn)元,教育支出978.27萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出7.85萬(wàn)元,衛生健康支出3.75萬(wàn)元,住房保障支出3.93萬(wàn)元。支出較去年減少704.73?萬(wàn)元,主要是基本支出增加4.47萬(wàn)元,項目支出減少709.20萬(wàn)元。

        三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

        2024年一般公共預算財政撥款收入993.80萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出993.8萬(wàn)元,比2023年減少704.73萬(wàn)元。其中:基本支出78.74萬(wàn)元,比2023年增加4.47萬(wàn)元,主要原因是增資調資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出 ??915.06萬(wàn)元,比2023年減少709.20萬(wàn)元,主要原因是中職學(xué)生資助項目納入學(xué)校預算

        重慶市長(cháng)壽區學(xué)生資助管理中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

        四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

        2024三公經(jīng)費預算0.00萬(wàn)元,2023持平

        五、其他重要事項的情況說(shuō)明

        1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

        2.政府采購情況。單位2024年無(wú)政府采購預算。

        3.績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款915.06萬(wàn)元。其中:一般項目1個(gè),涉及資金4.8萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項9個(gè),涉及資金910.26萬(wàn)元。

        4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截202312月,單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

        六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:胡德超 ????????聯(lián)系方式:023-40889756

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