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        重慶市長(cháng)壽區區城市管理局

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        [ 索引號 ] 11500221768882506J/2024-00008 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區城市管理局 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

        重慶市長(cháng)壽區園林綠化管理所2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

        日期:2024-01-25

        一、單位基本情況

        (一)職能職責

        城市園林綠化管理,美化城市環(huán)境。主要負責城市園林綠化管理與維護工作,包括:公園綠地(含水體)管理與維護工作,城市綠地的管理與維護工作,城市裝點(diǎn)用鮮花的生產(chǎn)擺放及管理工作,古樹(shù)名木的管理與維護,管理本單位國有資產(chǎn),完成區城市管理局交辦的其他事項。

        (二)單位構成

        所內設辦公室、桃花綠化組、鳳城綠化組、北城綠化組、園區綠化組、工程監督組、維修組、安全管理組8個(gè)職能組別。

        二、部門(mén)預算情況說(shuō)明

        (一)收入支出預算總體情況說(shuō)明

        1.收入預算。2024年年初預算數3232.84萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2611.84萬(wàn)元,政府性基金預算撥款621萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加120.44 萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款減少159.42萬(wàn)元,同時(shí)政府性基金預算經(jīng)費撥款增加279.86萬(wàn)元。

        2.支出預算。2024年年初預算數3232.84萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出5.83萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出306.08萬(wàn)元,衛生健康支出62.06萬(wàn)元,城鄉社區支出2812.23萬(wàn)元,住房保障支出46.64萬(wàn)元。支出較去年增加120.44萬(wàn)元,主要是基本支出減少64.52萬(wàn)元,項目支出增加184.96萬(wàn)元。

        (二)一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

        2024年一般公共預算財政撥款收入2611.84萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2611.84萬(wàn)元,比2023年減少159.42萬(wàn)元。其中:基本支出1383.40萬(wàn)元,比2023年減少64.52萬(wàn)元,主要原因是2024人員經(jīng)費比2023年減少了30.98萬(wàn)元(2023年在編人員預算人數為55人,2024年在編人員預算人數為45人。2023年臨聘人員費用屬于項目支出,2024年臨聘人員費用約96萬(wàn)元,屬于基本支出),2024年公用經(jīng)費比2023年減少33.54萬(wàn)元。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,退休人員生活補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;2024年項目支出1228.44萬(wàn)元,比2023年減少約94.9萬(wàn)元,主要原因2024年園林綠化管護重點(diǎn)項目比2023年增加18.44萬(wàn)元,臨聘人員費用比2023年減少113.34萬(wàn)元(2024年臨聘人員費用為基本支出)。

        (三)政府性基金預算收入預算情況說(shuō)明

        2024年政府性基金預算收入621萬(wàn)元,政府性基金預算支出621萬(wàn)元,比2023年增加約280萬(wàn)元,主要原因是2024年開(kāi)投移交市政園林項目增加約280萬(wàn)元。

        三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

        我單位無(wú)因公出國(境)費用、無(wú)公務(wù)接待費、無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算,只有公務(wù)用車(chē)運行維護費預算。2024公務(wù)用車(chē)運行維護費預算為28萬(wàn)元,比上年減少3.5萬(wàn)元,原因是每輛車(chē)財政預算定額減少了0.5萬(wàn)元。

        四、重要事項的情況說(shuō)明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

        (二)政府采購預算情況說(shuō)明。我單位2024年政府采購預算為41.75萬(wàn)元。政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元。

        (三)績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,本單位2024年項目支出實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款收入1228.44萬(wàn)元。其中:一般性項目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項1個(gè),涉及資金1228.44萬(wàn)元。涉及政府性基金預算撥款收入621萬(wàn)元,其中:一般性項目1個(gè),涉及資金621萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標公開(kāi)表見(jiàn)附件。本單位為城管局基層單位,根據財政局要求,不用填制《部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表》,故此表無(wú)數據。

        (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車(chē)輛7輛,其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛,應急保障用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

        五、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

        以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:宋旻珉 聯(lián)系方式:023-40244221)

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